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索 引 號 14253113/2016-00013 分 類 其他 /
發布機構 連云區統計局 發文日期 2016-04-04
標 題 連云區統計局2016年度部門預算
文 號 主 題 詞
內容概述
時 效 有效

連云區統計局2016年度部門預算

   

  一、部門主要職責

  (一)貫徹執行國家和省、市統計制度及統計標準,組織、指導和協調全區統計工作。

  (二)貫徹執行國家和省、市國民經濟核算體系,組織實施全區國民經濟核算制度和全區投入產出調查,核算全區地區生產總值,匯編提供國民經濟核算資料。

  (三)組織實施統計法律法規的宣傳教育,指導和規范全區統計行政執法工作,監督檢查統計法律法規的貫徹落實,組織實施對鄉街道政府以及區級部門和單位的統計督查和對統計調查對象的統計監審。

  (四)會同有關部門擬訂重大區情區力普查計劃、方案,組織實施全區人口、經濟、農業等重大普查,匯總、整理和提供有關區情區力方面的統計數據。

  (五)組織實施農林牧漁業、工業、建筑業、運輸郵電業、倉儲業、計算機服務和軟件業、批發和零售業、住宿和餐飲業,房地產業、租賃和商務服務業、技術服務和地質勘查業、水利和環境及公共設施管理業、居民服務和其他服務業、社會福利業、娛樂業以及公共管理與社會組織等統計調查,收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據,綜合整理和提供地質勘查、旅游、金融、科技、教育、文化、衛生、體育、社會保障、公用事業等全區性基本統計數據。

  (六)組織實施基本單位、能源、投資、消費、價格、收入、人口、勞動力、社會發展基本情況等基本狀況的統計調查和反映社情民意的統計調查,收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據,綜合整理和提供資源、房屋、環境保護、對外貿易、對外經濟、財政、稅收、就業、婦女兒童、基本單位登記注冊等全區性基本統計數據。

  (七)組織各鄉街道、各部門的經濟、社會、科技和資源環境統計調查,統一核定、管理、公布全區性基本統計資料,定期發布全區國民經濟和社會發展情況的統計信息,組織建立服務業統計信息共享制度和發布制度。

  (八)組織實施全面小康監測、科學發展評價考核監測統計方面的工作。對國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計分析、統計預測和統計監督,向區委、區政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。

  (九)依法審批或者備案各部門統計調查項目、地方統計調查項目,指導專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設,組織建立服務業統計信息管理制度,建立健全統計數據質量審核、監控和評估制度,開展對重要統計數據的審核、監控和評估,依法監督管理涉外調查活動。

  (十)建立并管理全區統計信息化系統和統計數據庫系統,組織制定各鄉街道、各部門統計數據庫和網絡的基本標準及運行規則,指導全區統計信息化系統建設。

  (十一)組織實施統計工作方面的交流合作項目和有關統計資料的交換工作。

  (十二)指導全區統計專業技術隊伍建設,會同有關部門組織管理全區統計專業資格考試和從業資格認定工作。

  (十三)承辦區委、區政府交辦的其他事項。

  二、內設機構及下屬單位

  內設機構:辦公室、綜合業務科

  下屬事業單位:連云區綜合調查隊

  三、2016年主要工作任務

  (一)通力協作,全力做好第三次全國農業普查。

  (二)齊抓共管,全面完成全國1%人口抽樣調查。

  (三)增強意識,進一步增強統計服務能力。

  (四)強化基礎,進一步提高統計數據質量。

  (五)依法統計,進一步提高統計工作影響力。

  2016年度收支預算情況

  (一)收入預算

  2016年度預算收入 141.45 萬元,較上年增加 41.30 萬元,增長了41.24%。包括公共財政撥款資金141.45萬元。原因主要是2016年預算增加了公務員和事業單位的養老保險,較上年事業單位新招錄1名工作人員納入預算,同時還壓縮了項目經費。

  (二)支出預算

  1. 按功能科目分類,包括一般公共服務支出 125.74 萬元、住房保障支出 15.71 萬元。原因主要是2016年預算增加了公務員和事業單位的養老保險,較上年事業單位新招錄1名工作人員納入預算,同時還壓縮了項目經費。

  2. 按支出用途分類,包括基本支出 123.95 萬元和項目支出17.5 萬元。基本支出較上年增加 42.20 萬元,增長了51.62%;項目支出較上年減少0.9 萬元,下降了4.89%。主要原因是按照國家政策,預算增加了公務員和事業單位的養老保險,同時壓縮了項目經費。

  2016年度財政撥款支出預算情況

  2016年度連云區統計局財政撥款支出預算數為 141.45萬元,其中一般公共服務支出125.74萬元,占 88.89%。住房保障支出 15.71 萬元,占 11.11 %。原因主要是2016年預算增加了公務員和事業單位的養老保險,較上年事業單位新招錄1名工作人員納入預算,同時還壓縮了項目經費。

  1. 一般公共服務支出 125.74 萬元,較上年增加 38.21 萬元,增長了43.65%。主要用于職工工資福利、辦公、郵電費、培訓、公務接待、對個人和家庭的補助、第三次全國農業普查、企業一套表與網上直報運行、全面小康監測、統計年鑒印刷、人口普查資料印刷、各類統計調查及抽樣調查和機關黨員活動等,其中基本支出預算數 108.24 萬元,項目支出預算數為 17.5 萬元。

  2. 住房保障支出 15.71 萬元,較上年增加 3.09 萬元,增長了24.48%主要用于按照國家有關規定為職工繳納住房公積金、發放提租補貼支出。其中住房公積金支出預算數為 11.16 萬元,提租補貼支出預算數為 4.55 萬元。

  六、2016年度一般公共預算三公經費、會議費、培訓費支出情況

  2016年度,區統計局一般公共預算三公經費、支出預算安排數為 11.82 萬元,較上年減少 3.93 萬元,下降了24.95%一般公共預算三公經費下降主要原因是公務用車改革,取消一般公務用車;嚴格執行八項規定,按要求、按標準列支公務接待。其中:

  因公出國(境)費支出 0 萬元。

  公務接待費支出 4.13 萬元,主要用于單位按規定開支的各類公務接待支出,較上年增加 0.01 萬元,增長了0.24%,原因是定額預算事業單位增加1名工作人員。

  公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元,原因是公務用車改革,單位取消一公車。

  會議費支出 2.53 萬元,主要用于單位按規定召開會議直接發生的住宿費、伙食費、會場費用、交通費、辦公用品費、材料印刷費等支出,較上年增加 0.05 萬元,增長了2.02%,原因是定額預算事業單位增加1名工作人員。

  培訓費支出 5.16 萬元,主要用于單位按規定開展培訓直接發生的住宿費、伙食費、培訓場費、講課費、培訓資料費、交通費、其他費用等支出。較上年增加 0.01 萬元,增長了0.19%,原因是定額預算事業單位增加1名工作人員。

附件:

統計局16年預算(定).XLS