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索 引 號(hào) 55245688-2/2016-00003 分 類 其他 /
發(fā)布機(jī)構(gòu) 連云區(qū)商務(wù)局 發(fā)文日期 2016-09-07
標(biāo) 題 2015年區(qū)商務(wù)局部門決算公開說明情況
文 號(hào) 號(hào) 主 題 詞
內(nèi)容概述
時(shí) 效 有效

2015年區(qū)商務(wù)局部門決算公開說明情況

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  第一部分 部門概況

  一、部門主要職能

  (一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市內(nèi)外貿(mào)易、利用外資和國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作的方針政策和法律法規(guī),研究擬訂全區(qū)內(nèi)外貿(mào)易、利用外資和國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作規(guī)范性文件,擬訂全區(qū)商務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、實(shí)施規(guī)劃和政策措施。

  (二)貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市流通體制改革的方針政策,指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展,提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議,推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、現(xiàn)代會(huì)展等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。貫徹執(zhí)行省、市商務(wù)領(lǐng)域電子商務(wù)發(fā)展的政策、措施、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則并做好相關(guān)推進(jìn)管理工作。

  (三)擬訂全區(qū)內(nèi)貿(mào)發(fā)展規(guī)劃,促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展,指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作,推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)和農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè),組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

  (四)承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任,負(fù)責(zé)商務(wù)行政綜合執(zhí)法工作,推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè),指導(dǎo)商業(yè)信用銷售,建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái),按有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

  (五)研究擬訂全區(qū)商品流通等服務(wù)業(yè)的規(guī)范性文件,調(diào)查研究流通行業(yè)重大問題,提出政策建議。承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任,指導(dǎo)協(xié)調(diào)消費(fèi)品市場(chǎng)的建設(shè)和管理,負(fù)責(zé)重要流通設(shè)施、固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的初審、評(píng)估,提出立項(xiàng)建議,負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制,調(diào)查分析市場(chǎng)運(yùn)行狀況和商品價(jià)格信息,進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo),按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控工作。按有關(guān)規(guī)定對(duì)酒類、拍賣、典當(dāng)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、再生資源、成品油、煤炭經(jīng)營(yíng)、舊機(jī)動(dòng)車交易等特種行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

  (六)負(fù)責(zé)全區(qū)商品進(jìn)出口管理工作,貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市促進(jìn)外貿(mào)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變的政策措施,執(zhí)行國(guó)家、省、市進(jìn)出口商品管理辦法、進(jìn)出口商品目錄和進(jìn)出口商品配額招標(biāo)政策,負(fù)責(zé)全區(qū)進(jìn)出口配額計(jì)劃的編制和下達(dá)并組織實(shí)施。

  (七)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備出口的政策,推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè),依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家和省限制出口技術(shù)的工作。

  (八)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作,建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制,組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查,指導(dǎo)協(xié)調(diào)國(guó)外對(duì)我區(qū)出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及相關(guān)工作。

  (九)貫徹落實(shí)國(guó)家外商投資相關(guān)法律和政策,指導(dǎo)全區(qū)外商投資工作,擬訂外商投資的管理辦法,擬訂利用外資的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃,依法核準(zhǔn)全區(qū)外商投資項(xiàng)目的合同、章程及法律規(guī)定的變更事項(xiàng),依法監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題,指導(dǎo)和管理全區(qū)投資促進(jìn)及權(quán)限內(nèi)的外商投資企業(yè)的審批事項(xiàng),負(fù)責(zé)全區(qū)外商投資和外商投資企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況統(tǒng)計(jì)。

  (十)負(fù)責(zé)組織實(shí)施全區(qū)招商引資工作,負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)招商引資政策并組織實(shí)施,擬訂赴境內(nèi)外舉辦各種商貿(mào)交易會(huì)、展覽會(huì)、展銷會(huì)等活動(dòng)的管理辦法并實(shí)施監(jiān)督,負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資活動(dòng)牽頭策劃、組織、聯(lián)絡(luò),指導(dǎo)、管理、監(jiān)督以連云區(qū)名義在境內(nèi)舉辦的各種商貿(mào)交易會(huì)、展覽會(huì)、展銷會(huì)等活動(dòng),負(fù)責(zé)全區(qū)重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目的洽談、服務(wù)、協(xié)調(diào),負(fù)責(zé)督促、檢查、推進(jìn)全區(qū)招商引資項(xiàng)目及招商引資目標(biāo)考核,指導(dǎo)、服務(wù)、管理、協(xié)調(diào)開發(fā)園區(qū)工作。

  (十一)負(fù)責(zé)全區(qū)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作工作,擬訂和執(zhí)行促進(jìn)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的政策措施,管理和監(jiān)督對(duì)外承包工程、勞務(wù)合作和境外就業(yè)等業(yè)務(wù);擬訂我區(qū)境外投資管理辦法和具體政策;依法審核區(qū)內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資開辦企業(yè)(金融企業(yè)除外)和境外進(jìn)(來)料加工貿(mào)易項(xiàng)目并實(shí)施監(jiān)督管理;執(zhí)行國(guó)家、省、市對(duì)外援助任務(wù);負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)際組織和外國(guó)政府對(duì)我區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作方面的無償援助及贈(zèng)款管理工作。

  (十二)貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)香港、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)規(guī)劃、政策,指導(dǎo)我區(qū)經(jīng)貿(mào)機(jī)構(gòu)與港澳臺(tái)地區(qū)有關(guān)經(jīng)貿(mào)機(jī)構(gòu)開展經(jīng)貿(mào)合作,協(xié)調(diào)投資管理,組織經(jīng)貿(mào)活動(dòng)。

  (十三)負(fù)責(zé)全區(qū)內(nèi)外貿(mào)易、利用外資和國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作新聞發(fā)布、宣傳工作并提供信息咨詢服務(wù);指導(dǎo)全區(qū)商務(wù)領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)建設(shè);指導(dǎo)全區(qū)商務(wù)行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)等社團(tuán)組織工作。

  (十四)保障全區(qū)糧食供應(yīng)安全,承擔(dān)區(qū)長(zhǎng)責(zé)任制下有關(guān)糧食流通的具體實(shí)施工作。貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市糧食工作方針政策和法律法規(guī),貫徹地方糧食流通有關(guān)制度并監(jiān)督執(zhí)行。擬訂全區(qū)糧食流通體制改革方案,推動(dòng)全區(qū)國(guó)有糧食企業(yè)改革。負(fù)責(zé)全區(qū)糧食市場(chǎng)監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急保供。貫徹執(zhí)行國(guó)家糧食購(gòu)銷政策,指導(dǎo)全區(qū)糧食購(gòu)銷工作。

  (十五)對(duì)全區(qū)糧食流通實(shí)施行政管理和行業(yè)指導(dǎo)。會(huì)同有關(guān)部門做好糧食行業(yè)的執(zhí)法檢查,維護(hù)全區(qū)糧食流通的正常秩序。貫徹落實(shí)國(guó)家軍糧供應(yīng)政策,確保本地區(qū)部隊(duì)、武警的糧油供應(yīng)工作。做好糧食財(cái)務(wù)管理工作;承擔(dān)行業(yè)統(tǒng)計(jì)資料的匯總上報(bào)。指導(dǎo)放心糧油進(jìn)農(nóng)村進(jìn)社區(qū)工作。

  (十六)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

  二、部門決算單位構(gòu)成情況

   1.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):3個(gè)(辦公室)、(商貿(mào)管理科)、(外經(jīng)貿(mào)科)

  三、年度主要工作完成情況

  確保全區(qū)實(shí)際外資到賬、外貿(mào)出口、社會(huì)消費(fèi)品零售總額等各項(xiàng)指標(biāo)完成市區(qū)下達(dá)的目標(biāo)。強(qiáng)化效能提升,做好市級(jí)重大招商引資協(xié)調(diào)服務(wù),狠抓農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)改造等各項(xiàng)工作。我局將強(qiáng)抓各種有利時(shí)機(jī),全方位做好商務(wù)工作,努力保持全區(qū)商務(wù)經(jīng)濟(jì)健康穩(wěn)健發(fā)展。

  第二部分 2015年度決算情況說明

  一、收入支出總體情況說明

  商務(wù)局2015年度收入、支出總計(jì) 383.54 萬元,與上年相比收、支總計(jì)各增加56.11 萬元,增長(zhǎng)17 %。主要原因是人員工資福利增加。

  (一)收入總計(jì) 383.54 萬元。包括:

  1.財(cái)政撥款收入 326.22  萬元,為當(dāng)年從市級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款, 與上年相比增加    28.79萬元,增長(zhǎng)9.6 %。主要原因是人員工資福利增加。

  2.上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元。

   3.事業(yè)收入 0 萬元。

  4.經(jīng)營(yíng)收入   0   萬元。

  5.附屬單位上繳收入  0  萬元。

  6.其他收入 57.32 萬元,為單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,主要為商務(wù)局取得的糧食局退休人員工資收入。與上年相比增加27.32 萬元,增長(zhǎng)91 %。主要原因是退休人員工資上漲。

  7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0  萬元。

  8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0  萬元。

  (二)支出總計(jì) 383.54 萬元。包括:

  1.一般公共服務(wù)(類)支出 356.13  萬元,主要用于單位的各項(xiàng)基本運(yùn)行。與上年相比增加57.29 萬元,增長(zhǎng) 19 %。主要原因是工資福利增加。

2.公共安全(類)支出  0  萬元。

  3.結(jié)余分配  0  萬元。

  4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元。

  二、收入決算情況說明

  商務(wù)局本年收入合計(jì) 383.54 萬元,其中:財(cái)政撥款收入326.22 萬元,占85 %;上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬元,事業(yè)收入 0萬元,經(jīng)營(yíng)收入 0萬元,附屬單位上繳收入 0 萬元,其他收入57.32  萬元,占 15  %。(可用餅圖顯示本年收入結(jié)構(gòu)圖)

  三、支出決算情況說明

  商務(wù)局本年支出合計(jì) 383.54 萬元,其中:基本支出 371  萬元,占 97 %;項(xiàng)目支出12.54 萬元,占3.2 %;經(jīng)營(yíng)支出 0 萬元,對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。(可用餅圖顯示本年支出結(jié)構(gòu)圖)

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  商務(wù)局2015年度財(cái)政撥款收、支總決算 326.22 萬元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加28.79萬元,增長(zhǎng)9.7%。主要原因是人員工資福利增加。

  五、財(cái)政撥款支出決算情況說明

  財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。商務(wù)局2015年財(cái)政撥款支出313.68萬元,占本年支出合計(jì)的 82%。與上年相比,財(cái)政撥款支出(減少) 13.75  萬元,(減少) 4.2  %。主要原因是項(xiàng)目支出減少。

  商務(wù)局2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為  277.42  萬元,支出決算為 313.68 萬元,完成年初預(yù)算的 113 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是人員工資福利增加。

  (一)一般公共服務(wù)(類)

  1.商貿(mào)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為252.69  萬元,支出決算為286.27  萬元,完成年初預(yù)算的113 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員工資福利增加。

  (二)住房保障支出(類)

  1.住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為24.73  萬元,支出決算為 27.41 萬元,完成年初預(yù)算的111 %。決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因人員工資福利增加,公積金基數(shù)上調(diào)。

  六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  商務(wù)局2015年度財(cái)政撥款基本支出 313.68  萬元,其中:

  (一)人員經(jīng)費(fèi) 299.55 萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  (二)公用經(jīng)費(fèi) 14.13  萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。商務(wù)局2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 326.22  萬元,與上年相比(減少)1.21 萬元,(減少)0.3 %。主要原因是人員調(diào)動(dòng)。商務(wù)局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 277.42萬元,支出決算為326.22 萬元,完成年初預(yù)算的116 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是人員工資福利增加。

  八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  商務(wù)局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出313.68 萬元,其中:

  (一)人員經(jīng)費(fèi)299.55萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  (二)公用經(jīng)費(fèi)14.13萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

  九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

  商務(wù)局2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)決算支出中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出 0  萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 1.49萬元,占三公經(jīng)費(fèi)的 28%;公務(wù)接待費(fèi)支出2.60萬元,占三公經(jīng)費(fèi)的49%。具體情況如下:

  1.因公出國(guó)(境)費(fèi)決算支出  0 萬元,完成預(yù)算的 100 %。

  2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 1.49萬元。其中:

  (1)公務(wù)用車購(gòu)置決算支出 0  萬元,完成預(yù)算的100  %。

  (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出1.49萬元,完成預(yù)算的 20%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因下半年公務(wù)用車改革。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于公車油費(fèi)、保養(yǎng)、保險(xiǎn)費(fèi)用。2015年使用一般公共預(yù)算撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量 1  輛。

  3.公務(wù)接待費(fèi)萬元。其中:

  (1)外事接待支出 0  萬元,完成預(yù)算的 100 %。

  (2)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出 2.60 萬元,完成預(yù)算150 %,決算數(shù)(大于)預(yù)算數(shù)的主要原因招商引資活動(dòng)較多,產(chǎn)生的招待費(fèi)增多。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待主要為接待招商引資客商,2015 年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待51 批次,508 人次。主要為接待客商。

  商務(wù)局2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出   0.63萬元,完成預(yù)算的45%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格踐行八項(xiàng)規(guī)定,減少會(huì)議,減短會(huì)議。2015 年度全年召開會(huì)議 7 個(gè),參加會(huì)議 12人次。主要為召開跨進(jìn)電子商務(wù)培訓(xùn)會(huì)議。

  商務(wù)局2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出0.6 萬元,完成預(yù)算的 11 %,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因減少單位經(jīng)費(fèi)支出,減少培訓(xùn)。2015 年度全年組織培訓(xùn) 4 個(gè),組織培訓(xùn)7人次。主要為培訓(xùn)跨境電商培訓(xùn)。

  十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

  商務(wù)局2015年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   萬元,本年收入決算383.54 萬元,本年支出決算383.54 萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0 萬元。

  十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 13.66 萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中商品和服務(wù)支出之和保持一致),比2014年(減少) 28.2 萬元,(降低) 67 %。主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省市厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)有關(guān)精神,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出,壓縮公務(wù)接待費(fèi)減少公務(wù)接待;統(tǒng)籌安排公務(wù)用車,降低公務(wù)用車使用頻率,厲行節(jié)約,。(具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列)

  (二)政府采購(gòu)支出決算情況說明

  2015年度政府采購(gòu)支出總額0.47 萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 0.47  萬元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬元。

  (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

  截至2015年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,市部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車XX輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,;單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。

附件:

2015.xls

商務(wù)局2015年部門決算公開附表.XLS